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Mahnung3.ww
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WordWorth
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1998-08-21
|
5KB
|
41 lines
<OFFICE.ADDRESS.ADDRESS.2> <PRINTDATE>
<OFFICE.ADDRESS.ADDRESS.0>
<CUSTOMER.ADDRESS.ADDRESS.2> 3. Mahnung
Ihre KundenNr.: <OB.INVOICEE_NUMBER>
Betreff Rechnung: <OB.NUMBER> vom <OB.DATE_BILL>
<CUSTOMER.ADDRESS.SALUTATION>
trotz zweier Mahnungen vom <OB.DATE_DUNNING.1> und <OB.DATE_DUNNING.2> haben
Sie meine Rechnung Nr. <OB.NUMBER> vom <OB.DATE_BILL> noch nicht bezahlt!
Dies ist meine letzte Auffordern, Ihr Versäumnis nachzuholen, bevor ich
rechtliche Schritte einleite. Überweisen Sie den ausstehenden Rechnungsbetrag
in Höhe von <OB.TOTAL_M_ALL_CH> schnellstmöglich auf das angegebene Konto!
Bankverbindung:
<OB.OFFICE.ADDRESS.BANK_NAME> BLZ: <OB.OFFICE.ADDRESS.BANK_CODE_NUMBER>
Konto: <OB.OFFICE.ADDRESS.ACCOUNT>
Mit freundlichen Grüssen
(<OFFICE.SUR_PRENAME>)